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【荣誉汇丰】集团审计监察部荣获“全省内部审计工作先进单位”荣誉称号

2023年07月10日

 

近日,在山东省2022年度内部审计工作先进评选中,集团公司审计监察部获评“全省内部审计工作先进单位”荣誉称号。

一直以来,审计监察部坚守内部审计职能定位、紧盯公司各项经营活动、风险管理、内部控制等多个领域,明确审计工作定位,着力构建全方位、宽领域、多维度的审计监督全覆盖体系,在推动公司防范经营风险、实现公司健康可持续发展等多方面发挥了重要作用。

多领域开展审计工作,强化系统审计监督。审计监察部近年来针对公司薄弱环节、重点领域先后开展多项大、中型审计项目,涵盖大宗原辅料采购、物资材料采购等关键领域,涉及采购、销售、生产、运输、安环等多个业务范围,坚持“应审尽审、全面覆盖、凡审必严”的原则,统筹安排、开展审计工作,进一步完善了公司内部控制及风险管理活动。

抓好抓细审计回头看,保障审计问题整改增效。审计问题的发现不是审计工作的终点,审计整改作为打通审计工作的“最后一公里”至关重要。为此,审计监察部建立了审计问题整改台账,形成问题清单、责任清单、整改清单三项清单,实行编号管理、动态管理、精准管理,全面把握审计问题整改动态,并对被审计单位反馈的整改情况进行实地核验后出具验收意见,对已完成问题及时销号、正在整改的实行动态跟踪、未按期整改的进行工作督办,力争审计问题“见底清零”,杜绝“数字整改、纸上整改”现象,确保整改工作落到实处,实现公司降本增效的管理目标。

开展审计业务教育学习,提升审计人员业务水平。内部审计工作“多层次,宽领域”的工作特性,要求内审人员除了拥有过硬的专业素质,还需具备自身专业外的知识储备,审计监察部通过开展精准教育培训、行业交流等多种方式及渠道不断充实审计力量,使审计人员掌握了必要的财税、法律、工程等专业知识及审计视野,并先后获得了中级审计师、中级经济师、中级会计师、一级造价师等资格证书,不断补充审计所需各专业知识,持续修炼内审“基本功”。2023年3月,在首届技能兴鲁·审计职业技能大赛中,审计监察部参赛人员荣获个人三等奖,这是审计人员的职业技能展现,也是部门持续开展业务培训的成果体现。

本次获评“全省内部审计工作先进单位”,是对集团公司审计监察部审计工作成果的高度肯定,下一步,审计监察部将继续保持“高标准、严要求”的工作作风,始终以“全面覆盖、找准重点、注重整改、服务大局”为准绳开展审计工作,创新审计工作思路方法,提高审计工作质量水平,继续以高质量审计监督护航公司高质量发展。

 

 



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